客户:公开课-税务稽查-乐山增值税一般纳税人
地点:四川省 - 乐山
时间:2013/8/16 0:00:00
【课程大纲】
模块一:税务稽查的程序及企业的应对策略
1、选案——如何避免被稽查
介绍选案中常用的税负率指标、发票综合比例分析法、财务数据配比分析等方法及企业的应对措施。
2、检查——如何维护企业的权益,并通过沟通,降低被处罚的风险
介绍检查中常用的实地检查、调取账簿资料、询问、查询存款账户或者储蓄存款、异地协查等手段及制约因素,分析企业应如何维护自身的权益,并通过沟通,降低被处罚的风险。
3、审理——如何善用陈述、申辩、听证权,维护自身权益
4、执行——如何利用税务行政复议和税务行政诉讼维护自身权益
模块二:税收违法责任的认定及承担
1、违反税务管理的行为及处罚
2、欠税行为及处罚
3、偷税(逃避纳税义务)的认定及处罚
a.稽查最大的争议焦点:偷税与编造虚假计税依据的认定
b.偷税与偷税罪
4、抗税行为及处罚
5、骗税行为及处罚
6、行贿行为及处罚
7、其他违法行为及处罚
模块三:账务调整
1、对当期错账进行账务调整、
2、对上一年度错账进行账务调整
3、对不能直接按审查出的错误额调整利润的错账进行账务调整。
模块四:增值税常见问题及应对策略
1、如何评价增值税税负率的合理性
2、征税范围常见问题及应对策略
3、销售使用过的固定资产常见问题及应对策略
4、销项税额常见问题及应对策略
5、进项税额常见问题及应对策略
6、虚开增值税发票问题
7、增值税的账务调整
模块五:企业所得税常见问题及应对策略
1、收入项目常见问题及应对策略
2、扣除项目常见问题及应对策略
3、资产处理常见问题及应对策略
4、资产损失常见问题及应对策略
5、纳税调整常见问题及应对策略
6、税收优惠常见问题及应对策略
模块六:其他税种常见问题及应对策略
1、个人所得税常见问题及应对策略
2、房产税常见问题及应对策略
3、印花税常见问题及应对策略