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内部审计讲师授课见证
孙军正
内部审计
制度
财务管理
第1章 总则第1条 为了加强公司内部管理和审计监督,完善公司内部控制制度,改善经营管理,维护公司的合法权益,提高经济效益,依据国家的有关法规和公司的基本规定,特制定
孙军正
舞弊
内部审计
准则
财务管理
第1条 为了规范对舞弊的
内部审计
行为,根据国家相关审计法律法规,结合本公司实际情况,特制定本准则。第2条 范围本准则适用于公司舞弊
内部审计
活动,相关审计项目组和审计
孙军正
内部审计
督导制度
财务管理
第1条 为了规范
内部审计
的督导工作,保证
内部审计
的质量,根据《
内部审计
具体准则》及国家相关法规,结合公司具体情况,特制定本制度。第2条 本制度所称督导,是指公司审计
邓鸿
内部审计
与风险控制技巧
财务管理
客户:华泽集团 地点:北京市 - 北京 时间:2013/8/22 0:00:00 由北京新智囊管理咨询有限公司组织,邓老师昨天在华泽集团(金六福)小会议室为该公司1
孙军正
子公司
内部审计
实施条例
集团管控
第1章 总则第1条 为加强母公司对子公司的财务监督,规范子公司经营和保证财务数据真实、可靠,根据相关法律法规、公司章程及公司《
内部审计
制度》,特制定本实施条例。第2
孙军正
内部审计
管理制度
财务管理
第1章 总则第1条 为了加强公司
内部审计
监督,完善内部控制,保证公司财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性,提高经济效益,维护公司和全体股东的合法权益,根据《
邓鸿
在广东省
内部审计
协会授课
财务管理
客户:广东省
内部审计
协会 地点:广东省 - 广州 时间:2012/9/11 0:00:00 《
内部审计
,消灭财务黑洞之钥》 2012年9月11日,邓鸿老师应广东省内
林少刚
管理会计与
内部审计
的“东鸣西应”
财务管理
管理会计与
内部审计
的“东鸣西应” 80年代初,我国开始对国外的管理会计理论和方法进行翻译介绍,将引进的某些经典方法运用于实践中,并取得了一定的成效。管理会计是旨在提
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原创: 坚持原创性需求调研与课程开发,多年课程开发的深厚积淀,使课程从体系上、理论上、操作上等都具有不同一般的高度、深度与实用度。 生动: 生动活泼,亲和力强,机
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