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鲁鹏:原辅料仓库管理
2016-01-20 48852

第一节      

第1条            为规范原辅料的入库、出库、搬运、储存等作业,特制定本管理制度

 

第二节   适用范围

第2条     公司所有原材料、辅助材料、燃料、外购(协)件、半成品、低值易耗品、工模夹具及劳保用品等进出库、搬运、储存、盘点、呆滞料处理等均适用于本制度。

 

第三节      

第3条     计划物料科下设仓库主任,负责对各原辅料仓库的领导,指导并督促各仓库仓管员做好原辅料的入库、出库、搬运、储存、盘点、安全防范等工作;

第4条     品管科负责对原材料、外购(协)件、半成品在入库前的质量检验和试验;

第5条     财务部负责对各仓库的账、物组织核查,并对仓库的盘点进行指导、监督;

第6条     原辅料仓库负责缺件、缺料情况的报告,以书面形式及时传达相关部门;

第7条     各供货单位、采购人员、用料部门/车间、领料人员必须配合执行。

 

第四节   来料接收

第8条     采购员或送货单位送料到仓时,应按仓库的要求将原辅料摆放至指定的待检区域,待检原辅料应按清单、批次分开堆放;同时根据供货单位的《发货清单》或《送货单》填写《申检单》通知仓管员点收。

第9条     仓管员在点收前,应注意包装是否完整,有无挤压、变形、破损、污染等现象。如发现有异常情况,应立即通知采购员或送货员到场,一起打开包装并查验内装材料是否受损。如有损坏,应在《发货清单》或《送货单》上如实记录材料受损情况,由送货人签字认可,并通知处理。

第10条    原辅料在通知检验前,仓管员应根据《发货清单》或《送货单》核对原辅料品名、规格、数量和厂商,如不相符,应立即通知送货人员处理。

第11条    如因原辅料受损或型号、规格、厂商等不符而影响生产计划的,仓管员应立即向部门主管报告,听取处理意见。

仓管员将实物与凭证核对无误后,将《申检单》传递给进货检验员(IQC)进行进货检验(未列入检验范围的物资由采购员或送货人员直接办理入库手续)。IQC收到《申检单》后1个工作日须检验完毕,并将检验结果标识在原辅料包装的显眼处,同时向仓管员提交《进货检验报告》,仓管员按《进货检验报告》在1个工作日内办理好有关入库/退货手续。

第1条     仓管员在办理好入库手续的1个工作日内,须将填写好的《入库单》经入库人、仓库主任签字确认后,并按《入库单》要求分发至财务及供货单位/采购员。同时将已入库的原辅料按规定储存、上账、管理和发放。

第2条            不合格原辅料的处理

1、进货检验员(IQC)在检验发现不合格品时,应立即填写《不合格品》标签(黄色)并放在原辅料包装的显眼位置。

2、进货检验员(IQC)立即将《进货检验报告》送至一份给仓管员,仓管员在接到检验报告后应立即将该批物料进行隔离与标识(或放置在不合格品区),待MRB评审小组处理结果出来时,方可按结果进行处理。

3、进货检验员(IQC)应根据不合格的《进货检验报告》填写《不合格品评审与纠正预防措施报告》提交至质品管科科长,由品管科科长确认后,安排质量工程师(QE)进行处理,质量工程师可直接处理的,则直接作出处理决定。并将处理结果报品管科科长审核,研发部部长批准。若质量工程师不能直接处理的,应组织MRB评审小组进行评审处理。

4、质量工程师或MRB评审小组将对不合格物料作出评审结果后,并将《不合格品评审与纠正预防措施报告》交给仓管员,由仓管员与采购员按《不合格品评审流程》执行。

第五节   仓储管理

第3条     储区规划:仓库主任应根据原辅料的种类、品名、型号、特性、仓库面积和空间等,将对库房进行A、B、C……等的区域规划(库位),并用电脑制作出与仓库库位A、B、C等相符的区域《定置定位图》,将每个库位储存的原辅料予以明确规定(悬挂在仓库进出的显眼位置)。

第4条     储区标识:所有库位按《定置定位图》进行标识。并且标识悬挂在显眼位置。标识卡必须清洁、数据准确、不得有涂改。

第5条     环境管理:为确保原辅料不变质、不受潮、不受腐蚀,储区应保持通风,地面、物架、物料、文件和账目必须保持清洁。

储存期限:原辅料的使用必须按“先进先出”的原则执行。各仓库根据原辅料的特性制定储存期限,过期原辅料如需使用时,须经复检合格后方可使用。化学物品应根据厂商标签标明的期限储存,如有过期,则由采购人员出面请求供应厂商处理。

第1条     仓库安全措施:

1.   加强消防器材的检查、保养、清洁及维护;

2.   消防设施、消防通道和安全出口不得堵塞;

3.   易燃、易爆、危险物品须单独隔离储存,并有防范措施;

4.   原辅料堆放不得靠近电源或影响电源的正常启用;

5.   仓库应保持整洁、干燥、通风,并严禁烟火;

6.   原辅料不得直接置放于地面上,以避免受潮而变质;

7.   原辅料应包装完整,且做好防尘工作;

8.   原辅料堆放应遵守“上小下大、上轻下重”的原则;

9.   原辅料堆放高度必须适当、可靠,以免崩落伤人;

10. 堆积的原辅料不得从底部抽出,以免崩落伤人;

11. 原辅料储存不得阻碍通道通行,妨碍机械设备的正常操作;

12. 对有使用期限的原辅料应明显标识,并注意先进先出,应在使用期限用完;

13. 仓管员在每天下班时,必须关闭电源、锁好门窗;

14. 原辅料如需储存于室外时,应在原辅料上加盖帆布等防雨设施,以防止雨淋而造成原辅料损坏或污染环境。

第六节   领料与发料

第2条     生产部调度员及车间主任应将每次的《生产计划》发放仓库。仓管员根据《生产计划》核对库存情况,若发现库存物料不能满足《生产计划》时,应及时通知仓库统计员填写《生产半月缺件联络单》或《生产缺件紧急联络单》,经批准后由计划物料科实施采购。

第3条     生产部部长、计划物料科科长应根据《生产半月缺件联络单》或《生产缺件紧急联络单》的需求安排紧急采购。

第4条     仓管员根据《生产计划》核对库存情况时,库存物料能满足《生产计划》的要求,则仓管员可进行备料工作,待生产车间来领料。

领料人员根据《生产计划》填写《出库(领用)单》到仓库领料,仓管员应与领料人员进行《生产计划》的核对,核对无误后,经双方签字领出。《出库(领用)单》一联仓库留存,一联交领料人员,一联交财务部做账。

第1条     发料中,对易混淆的原辅料,仓库应认真核对,以防错发;对可能产生差异的原辅料,应按厂家生产批号或其标识严格区分。

第2条     发料时,如遇非整包装的物料,应先将其发出。

第3条     非正常生产的原辅料出库,领用部门/人按正常程序填写《出库(领用)单》,经部门部长确认,经仓库签收后方可领料。《出库(领用)单》一联仓库留存,一联交领用部门/人存底,一联交财务部做账。

第4条     仓管员在对物料进行收发后,及时予以上账,做到账、卡、物相符。

第七节   退 

第5条     各用料部门领出的原辅料,如因错领或损耗估计过高而出现节余,在保持原辅料使用特性的前提下,应及时填写《退料(货)单》将物料退回原仓库。

第6条     用料部门在所领出的材料出现质量异常时,应及时通知过程检验员(PQC)鉴定,对确属原辅料本身质量问题的,应立即将该批物料作好标识与其它产品进行隔离,并填写《不合格品评审与纠正预防措施报告》连同物料一起交MRB评审小组处理。用料部门待MRB评审小组处理结果出来时,按处理结果执行。

第八节   账目管理

第7条     仓库统计员在收到仓管员交进出库单据后,应于每日下午下班前完成对物料进出的统计工作,并编制各《仓库日/月报表》。日报在第二日九点前(月报于次月5日前)复印后交至财务部、计划物料科计划统计员处。如遇节假日时间顺延。如其它人员需要《仓库日/月报表》,需经仓库主任同意后,统计员方可复印给出。

第8条     仓库主任应根据计划物料科的季度/月度生产计划,做好各原辅料的存量计划。经生产部部长审核,经理室批准后,予以落实。

第9条     仓库主任应经常性地对各仓库的《库存报表》进行分析,对存量过高或偏低的,应跟踪督促,以免造成原辅料的不合理呆滞或延误生产计划的执行。

第10条    当出现供料脱节或因其它原因无法按生产计划供料时,仓库应及时填写报缺件单。

第九节   盘  

第11条    仓库主任、计划物料科科长应不定期地对仓库的账、卡、物相符状况进行抽查,以督促仓管员按规范要求进行操作。

公司安排在下季度10日前对上季度(节假日时间顺延)进行盘点,由财务部人员组织计划物料科科长或计划物料科统计员、仓库主任、仓库统计员及仓管员等相关人员进行。盘点时可分多个盘点小组,每盘点小组中最少有一位财务人员。

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